«Иностранный учредитель, уже имеющий в Узбекистане иностранное предприятие (ООО), планирует зарегистрировать еще одно – также в форме ООО. Расходы по созданию второго предприятия он планирует оплатить за счет первого. Какие налоговые последствия возникают в этой ситуации? Как отразить в бухгалтерском учете первого ООО такие расходы?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Необходимо ликвидировать индивидуального предпринимателя. Нас постоянно направляют из одного ведомства в другое: сначала в «Единое окно», затем в налоговую. В последний раз в налоговой нам сказали, что необходимо сдать ликвидационный отчет, однако не объяснили, куда и как его нужно подавать…»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Предприятие заказало российской компании разработку технических решений (ТР) для модернизации промышленного объекта. Стоимость работ не включает НДС. Приемка ТР осуществляется на основании акта приема-передачи – в виде файлов на СD-R диске. Диск СD-R передается представителю предприятия-заказчика на территории России. Облагается ли НДС эта операция? Нужно ли уплатить налог на доход нерезидента? Можно ли не уплачивать налог, если будет получен сертификат резидентства?»
На вопросы пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы» Ольга БУСАРОВА: ...
«Организация покупает долю в УФ другого юридического лица. Часть доли УФ куплена у юрлица (50%), вторая часть – у физлица. Обе сделки осуществлены по номинальной стоимости. Должно ли юридическое лицо – продавец доли выставить счет-фактуру на сумму продажи по номиналу? Достаточно ли акта приема-передачи по сделке с физлицом?»
На вопросы пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Дилором САИДОВА: ...
«Лизингополучатель несвоевременно оплатил промежуточные платежи. Лизинговая компания перевела часть суммы лизингового платежа на погашение пени за просрочку. Должен ли лизингодатель выставлять лизингополучателю ЭСФ на пеню по просроченным платежам?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Организация строит жилой комплекс, уплачивает при этом налог на имущество и земельный налог. Здание строится 2–3 года, по факту уплачивается не маленькая сумма налогов. Можно ли расходы в виде налога на имущество и земельного налога отнести в себестоимость строящегося здания?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Удерживаем из зарплаты работника за нарушение трудовой дисциплины. Какой бухгалтерской проводкой это отражается?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Работник в день вступления на вахту не явился на работу. С большим трудом нашли его, составили акты о прогулах и других нарушениях, на основании всех этих документов увольняем. При этом он не сдал материальные ценности, которые ему были даны под роспись. Как правильно удержать стоимость этих материальных ценностей из окончательного расчета при увольнении за прогул? Допускается ли удержание суммы ущерба из денежной компенсации за неиспользованный отпуск при отсутствии письменного согласия работника?»
На вопросы пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Дилором САИДОВА: ...
«Компания приобрела товары, чтобы их передавать бесплатно – в качестве бонуса к другим товарам. Какие бухгалтерские проводки нужно сделать в этом случае?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Доходом турагентства является комиссионное вознаграждение. Но сумма всего тура проводится через турагентство и «садится» в оборот по реализации туроператора. Является ли превышение 1 млрд сум. с учетом этого фактора основанием для перехода на НДС и налог на прибыль, если комиссионное вознаграждение турагентства не достигло этой суммы?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Компания-нерезидент заключила долгосрочный договор с заказчиком на оказание сервисных услуг на территории Узбекистана и действует через постоянное учреждение в рамках заключенного договора по адресу заказчика и места оказания услуг (Ташобласть, г. Алмалык, промзона АГМК). Можем ли мы одновременно оказывать аналогичные услуги другому заказчику (Ташобласть, Пскентский район), не создавая там еще одно ПУ?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«На предприятии (плательщик налога на прибыль) трудоустроены лица с инвалидностью. Какие льготы и на каких условиях мы можем применить?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Предприятие (гостиница) использует большое количество мебели. Можно ли учитывать мебель стоимостью до 50 БРВ в составе инвентаря и хозяйственных принадлежностей – с отражением через отсроченные расходы (счет 3290)? Или такую мебель нужно учитывать в составе основных средств?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Азизахон ТОШХУЖАЕВА: ...
«Физлицо – резидент Узбекистана планирует продать жилой дом за рубежом. Срок владения более 3 лет. Каковы налоговые последствия?»
По просьбе buxgalter.uz ситуацию разъяснила начальник отдела международного налогообложения Управления администрирования международного налогообложения Налогового комитета Рано АЛИШАЕВА: ...
«Предприятие выставило ЭСФ на экспорт услуг на 112 000 тыс. сум., в том числе НДС – 12 000 тыс. сум. Услуги были оплачены авансом. Доход от реализации на экспорт в пересчете по курсу на дату аванса составил 95 000 тыс. сум. Как отразить операцию в Расчете налога на прибыль?»
Buxgalter.uz разъясняет: ...
Предприятие открывает магазин и ресторан, в которых планирует продавать алкоголь, в т.ч. пиво. Нужно ли отдельно уведомлять налоговые органы о начале реализации алкоголя и пива, а также уплачивать отдельные сборы? Либо – достаточно одного сбора за алкоголь?
Ситуацию по просьбе buxgalter.uz разъяснила начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров Налогового комитета Гулнора НИЗАМУТДИНОВА. ...
«Физлицо сдает нежилое помещение производственному предприятию. Договор с РЭС оформлен на физлицо. Какие документы физлицо выставляет предприятию на возмещение электроэнергии (например, акт компенсации реактивной энергии, сверхлимит)? Что указывается в них – квт/ч, цена, НДС? Какое налогообложение возмещения у физического лица?»
На вопросы пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт «Нормы», специалист сервиса «Мы отвечаем!» Дилором САИДОВА: ...
«В 2025 году предприятие представило уточненную отчетность по налогу на прибыль за 2022 год. Продлевается ли срок исковой давности за 2022 год в связи с пересдачей налоговой отчетности?»
На вопрос по просьбе buxgalter.uz ответили эксперты сервиса «Мы отвечаем!»: ...
«В постоянном учреждении иностранной компании трудоустроены согласно трудовому законодательству Узбекистана иностранные граждане. Может ли ПУ принимать в кадровом и бухгалтерском документообороте документы работников (заявления, трудовые договоры, допсоглашения, объяснительные, приказы и т.п.), подписанные ЭЦП, выданной удостоверяющим центром в стране резидентства иностранного работника?»
На вопрос пользователя Buxgalter Pro ответила эксперт и руководитель кадровой службы «Нормы» Валерия ЛЯНДРЕС: ...
Индивидуальный предприниматель уплачивает НДС. Должен ли он сдавать квартальные отчеты по налогу на прибыль, – по просьбе buxgalter.uz разъяснила начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров Налогового комитета Гулнора НИЗАМУТДИНОВА: ...