Зачет НДС по остаткам ТМЗ при переходе на уплату НДС
ID вопроса: 14010
Предприятие оптовой торговли с 1.04.2019 г. перешло на уплату НДС по ставке 20%. На складе предприятия имеется большое количество товара, приобретенного с НДС у местного производителя. Все необходимые документы имеются (договора и счета-фактуры с выделенным НДС). Произведена инвентаризация на 1.04.2019 г. Рассчитан НДС в остатках товаров. Данный товар подлежит реализации.
НДС по остаткам ТМЗ при переходе на уплату общеустановленного НДС берется в зачет единожды одной суммой или поэтапно по мере реализации товара?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.