Зачет НДС по остаткам ТМЗ при переходе на уплату НДС

ID вопроса: 14010
Предприятие оптовой торговли с 1.04.2019 г. перешло на уплату НДС по ставке 20%. На складе предприятия имеется большое количество товара, приобретенного с НДС у местного производителя. Все необходимые документы имеются (договора и счета-фактуры с выделенным НДС). Произведена инвентаризация на 1.04.2019 г. Рассчитан НДС в остатках товаров. Данный товар подлежит реализации.
НДС по остаткам ТМЗ при переходе на уплату общеустановленного НДС берется в зачет единожды одной суммой или поэтапно по мере реализации товара?
Ответы экспертов:

Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.