Зачет НДС по остаткам ТМЗ при переходе на уплату НДС
ID вопроса: 14010
Предприятие оптовой торговли с 1.04.2019 г. перешло на уплату НДС по ставке 20%. На складе предприятия имеется большое количество товара, приобретенного с НДС у местного производителя. Все необходимые документы имеются (договора и счета-фактуры с выделенным НДС). Произведена инвентаризация на 1.04.2019 г. Рассчитан НДС в остатках товаров. Данный товар подлежит реализации.
НДС по остаткам ТМЗ при переходе на уплату общеустановленного НДС берется в зачет единожды одной суммой или поэтапно по мере реализации товара?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.