Отражение в отчете уменьшение НДС, взятого в зачет по импортированному товару
ID вопроса: 14095
Предприятие – плательщик НДС (20%) в марте 2019 года импортировало товар и уплатило НДС на таможне, который взяла в зачет на основании ГТД. В мае 2019 года таможня сделала корректировку НДС к уменьшению и на основании КТС вернула сумму разницы НДС на расчетный счет предприятия. Фактурная стоимость импортированного товара не изменилась.
Какую сумму указать в графе 6 приложения № 4 к расчету НДС, если таможня скорректировала НДС по ранее импортированному товару к уменьшению?
Ответы экспертов:
Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"
Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz.
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.