НДС на импортированный товар

ID вопроса: 18759
Здравствуйте, помогите разобраться в ситуации. Организация плательщик НДС. Есть ГТД ИМ 40, в графе 47 код 10 стоит сумма Фактурной стоимости товара, а в графе 29 стоит сумма Код 10 плюс 5% таможенная пошлина. Что является основой для расчета НДС.
1. Что является основой для расчета НДС? 2. Как правильно внести в учет стоимость товара: по коду 10 или по коду 29?
Ответы экспертов:

Полный текст доступен зарегистрированным пользователям.

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Полный текст доступен зарегистрированным пользователям.

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.