Для зачета уплаченного НДС при импорте услуг нужно оформить входящий ЭСФ на импорт

ID вопроса: 19946
Предприятие является сельхозпроизводителем. Казахская компания оказала нашему предприятию агрономические услуги. В контракте с казахской компанией не указана сумма НДС, уплачиваемая в бюджет Узбекистана. Поэтому мы сами исчисляем и уплачиваем в бюджет сумму НДС исходя из стоимости услуг (по курсу на дату выставления счета-фактуры и акта выполненных работ).
Как в Расчете НДС отразить НДС, уплаченный из собственных средств при импорте услуг, чтобы впоследствии взять его в зачет?
Ответы экспертов:

Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.