При импорте услуг НДС был оплачен в бюджет, но Расчет не был предоставлен
ID вопроса: 30837
В апреле 2024 года наш товар проходил таможенное оформление, и в рамках растаможки был уплачен НДС за товар, а также НДС за логистические услуги, связанные с импортом. Таким образом, сумма НДС, включая логистику, уже была уплачена в момент растаможки. Однако в том периоде (апрель 2024 года) к зачету был принят только НДС за товар. В январе 2025 года мы получили письмо с требованием сдать отчетность и оплатить НДС при импорте услуг. При дополнительной проверке выяснилось, что НДС за логистику (как услугу), уже был уплачен в апреле 2024 года в составе платежей при растаможке товара. Эта сумма была учтена, как авансовый платеж в налоге за январь 2025 года. Сейчас требуется корректно отразить ее в отчетности за январь 2025 года.
Хотели уточнить по поводу НДС при импорте услуг. Как правильно отразить эту ситуацию в учете?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.