Входной НДС при экспорте услуг внутри страны
ID вопроса: 33444
Мы являемся официальными дилерами иностранной компании, которая продает промышленное оборудование. Когда местные производственные компании покупают у нас оборудование, мы делаем установку оборудования бесплатно. Но бывает случаи, когда местные компании покупают оборудование напрямую у иностранной компании. В этом случае за установку оборудования, которую мы произвели, платит иностранная компания на наш валютный счет. В такой ситуации мы оформляем односторонний счет-фактуру по экспорту услуг на территории Узбекистана. При установке оборудования используем расходные материалы, которые указываем в инвойсе и за которые нам оплачивает иностранная компания.
1. Как правильно списать эти расходные материалы, можно ли их указать в одностороннем счете-фактуре или нужно делать отдельный акт списания?
2. Нужно ли корректировать НДС в этом случае?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.