Исчисление налога на прибыль и НДС при реализации на экспорт с получением частичного аванса

ID вопроса: 35091
В декабре 2025 года у нашей компании был экспорт, была частичная предоплата по нему. В расчете НДС в декабре налоговая база считалась по курсу ЦБ на дату экспорта, но при расчете налога на прибыль за 2025 год налоговая база по экспорту считается с учетом аванса по договору на экспорт. Из-за этого сумма совокупного дохода по налогу на прибыль и по НДС разные. Если я сейчас сдам отчет в таком виде, то сразу придут письма по автокамералу.
Что следует предпринять в данном случае?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock