НДС при импорте лошадей
ID вопроса: 36754
Предприятие осуществляет деятельность по коду «Гостиницы и аналогичные места проживания». Планируется импортировать из Республики Казахстан лошадей для использования на территории комплекса. Лошади будут использоваться в рамках деятельности зоны отдыха, в том числе для организации дополнительных услуг для проживающих и посетителей.
1. Достаточно ли того, что лошади приобретаются и используются в рамках основной деятельности компании – «Гостиницы и аналогичные места проживания», либо необходимо, чтобы услуги непосредственно с использованием лошадей были выделены как отдельная платная услуга?
2. Имеет ли право предприятие взять в зачет НДС, уплаченный при импорте лошадей?
Ответы экспертов:
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф.
Возникли вопросы? Напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.