ID вопроса: 7084
Организация "А" возмещает организации "В" расходы по таможенным платежам по импорту ИМ-70 и ИМ-74 на основании соглашения о возмещении затрат.
Включается ли сумма, полученная организацией "А" от организации "В" в качестве возмещения затрат по уплате таможенных платежей в налогооблагаемую базу по ЕНП? Если да, то в какой доход это включается? Каким будет документооборот по этой операции и какие проводки осуществить?
Ответы экспертов:

Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.