ID вопроса: 11471
ООО занимается международным туризмом. Общеустановленные налоги. По Налоговому Кодексу туризм освобожден от НДС. При заполнении отчета по НДС я заполняю реестр по вход. счет-фактурам, выставленным поставщиками как с НДС так и без НДС. Программа налоговой отчетности автоматически берет все суммы НДС из реестра и сажает в - принят к зачету. В следствии чего у меня увеличится база для налога на прибыль на сумму НДС. И получается, что я буду облагать сумму НДС, отнесенную в зачет, налогом на прибыль?
Должно ли брать НДС в зачет по входящим счетам-фактурам предприятие, полностью освобожденное от его уплаты?
Ответы экспертов:

Чтобы читать дальше, войдите на сайт (если вы уже регистрировались) либо зарегистрируйтесь

lock