ID вопроса: 11837
Наша организация имеет льготу согласно 414 ПКМ от 03.09.1999г., как бюджетная организация, с целевым направлением льгот в фонд развития нашей организации. Мы оказываем услуги по сертификации, и выписываем счет-фактуру с НДС всем организациям.
Имеем ли мы право выписывать счет-фактуру без НДС организации, которая оплачивает наши услуги по сертификации за счет средств гранта. Всем другим мы выписываем счет-фактуру с выделением НДС?
Ответы экспертов:

Чтобы читать дальше, войдите на сайт (если вы уже регистрировались) либо зарегистрируйтесь

lock