СП ООО заключило контракт по импортному оборудованию (Корея), в стоимость оборудования входит установка и пуско-наладочные работы со стороны поставщика. Оплачиваем за гостиничные услуги нерезидентам. Является ли доходом для нерезидентов сумма оплаты гостиницы? Должна ли наша организация начислять налог на доход не резидента? Если да то по какой ставке? В каком отчете должны отразить начисленную сумму?
Облагается ли НДФЛ оплата за услуги гостиницы нерезидентам?