Зачёт НДС по остатком импортных товаров
ID вопроса: 13172
ООО занимается оптовой торговлей, и в 2019г. перешло на уплату общеустановленного НДС - 20%.
По остаткам импортных товаров на 1 января была проведена инвентаризация и выделен НДС.
Каков порядок списания в зачет этого НДС и как это правильно отразить в реестре по поступившим товарам(услугам)?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.