ID вопроса: 13450
ООО является плательщиком общеустановленных налогов, в том числе НДС 20%. При заключении договора с АО «Fargona IEM» на отгрузку оборудования, со стороны их организации были даны документы ПП 2794 от 21.02.2017, в которых указано, что их организация освобождена от уплаты НДС до 01.08.2021года.
1. Как правильно отразить льготу по НДС, предоставленную по отдельному Постановлению Президента в отгрузочных документах и в бухгалтерских проводках. 2. Имеем ли мы право это сделать?
Ответы экспертов:

Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.