НОБ при безвозмездной передаче импортированных товаров, применена нецелевая льгота

ID вопроса: 13516
Предприятие – плательщик стандартного НДС. После 01.01.19 г. импортировали сырье. При импорте, согласно ПП-2687, применена нецелевая льгота по НДС. В графе ГТД «Подробности подсчета» сумма НДС указана с пометкой «без оплаты». НДС при импорте уплачен не был. Балансовая стоимость меньше таможенной стоимости.
При безвозмездной передаче импортированного сырья другой организации НОБ по НДС будет исчислена от балансовой или от таможенной стоимости?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.

Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock