НОБ при безвозмездной передаче импортированных товаров, применена нецелевая льгота

ID вопроса: 13516
Предприятие – плательщик стандартного НДС. После 01.01.19 г. импортировали сырье. При импорте, согласно ПП-2687, применена нецелевая льгота по НДС. В графе ГТД «Подробности подсчета» сумма НДС указана с пометкой «без оплаты». НДС при импорте уплачен не был. Балансовая стоимость меньше таможенной стоимости.
При безвозмездной передаче импортированного сырья другой организации НОБ по НДС будет исчислена от балансовой или от таможенной стоимости?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock