Отражение в отчете уменьшение НДС, взятого в зачет по импортированному товару

ID вопроса: 14095
Предприятие – плательщик НДС (20%) в марте 2019 года импортировало товар и уплатило НДС на таможне, который взяла в зачет на основании ГТД. В мае 2019 года таможня сделала корректировку НДС к уменьшению и на основании КТС вернула сумму разницы НДС на расчетный счет предприятия. Фактурная стоимость импортированного товара не изменилась.
Какую сумму указать в графе 6 приложения № 4 к расчету НДС, если таможня скорректировала НДС по ранее импортированному товару к уменьшению?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock