Корректировка суммы НДС, ранее отнесенный в зачет
ID вопроса: 14566
Наша компания на общеустановленных налогах с 01.01.2019 г., плательщик НДС – 20%. Вид деятельности – оптовая торговля семенами посевных культур. В 2017 году наша компания заключила импортный контракт на поставку семян. Товар был доставлен в срок, но после продаж его покупателям оказалось, что товар некачественный. Руководство компании приняло решение о возврате-реэкспорте товара поставщику. НДС был принят к зачету по остаткам товара, в том числе и по данному контракту.
Как убрать с зачета НДС, ранее отнесенный в зачет по остаткам ТМЗ?
Ответы экспертов:
Чтобы читать дальше, войдите на сайт (если вы уже регистрировались) либо зарегистрируйтесь