Корректировочная счет-фактура при переходе на ОСН

ID вопроса: 14775
Организация, плательщик ЕНП, должна была с 01.08.2019 года перейти на общеустановленные налоги. В июле месяце был выписан счет-фактура на поставку товара без выделения НДС. 08.08.2019 года ГНИ прислала уведомление, что с 01.07.2019 года организация является плательщиком НДС и других общеустановленных налогов.
Как откорректировать счет-фактуру, чтобы выделить НДС из общей стоимости товара?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock