Зачет НДС при строительстве
ID вопроса: 14794
Организация – плательщик НДС по ставке (20%), с августа текущего года начинает строительство здания (гостиницы) для дальнейшего использования в предпринимательской деятельности. Срок строительства – 2 года. Кроме строительных работ другой деятельности нет. Поставщики услуг и ТМЦ – плательщики НДС.
На каком счете учитывается входящий НДС по полученным от поставщиков услугам и ТМЦ в ходе строительства здания (гостиницы)? В каком случае можно брать в зачет данный НДС?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.