Учет разницы НДС при передаче товара комиссионеру
ID вопроса: 15520
Организация по акту приема-передачи согласно договору комиссии передала комиссионеру товар в сентябре месяце с учетом НДС 20%. Весь товар был реализован в октябре. По окончании месяца комиссионер представил отчет о реализации товара с указанием ставки НДС 15%.
1. Куда девать разницу в сумме НДС?
2. Как это отразить в учете?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.