Учет разницы НДС при передаче товара комиссионеру

ID вопроса: 15520
Организация по акту приема-передачи согласно договору комиссии передала комиссионеру товар в сентябре месяце с учетом НДС 20%. Весь товар был реализован в октябре. По окончании месяца комиссионер представил отчет о реализации товара с указанием ставки НДС 15%.
1. Куда девать разницу в сумме НДС? 2. Как это отразить в учете?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock