Корректировка зачтенного НДС, при снижении ставки налога

ID вопроса: 15619
Предприятие занимается оптовой торговлей. В 2019 году мы импортировали товары и уплатили по ним НДС на таможне по ставке 20%. В октябре т.г. мы реализовали остатки этих товаров с НДС по ставке 15%. Если считать НДС на единицу продукции, то в октябре НДС при реализации был меньше чем НДС, уплаченный на таможне. А если рассматривать НДС в целом по поставке, НДС при реализации партии товара по одному ГТД больше НДС, уплаченного на таможне.
Должны ли мы корректировать зачет НДС, если да, то каким образом?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock