Как отразить в Расчете НДС сумму НДС, уплаченную при импорте услуг
ID вопроса: 16685
Предприятие приобрело в 2020 году программный продукт у российской компании. В день оплаты за программный продукт предприятие как налоговый агент исчислило и уплатило НДС при импорте услуг.
В каком налоговом отчете нужно указать НДС, уплаченный налоговым агентом при импорте услуг и его зачет?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.