Как отразить в Расчете НДС сумму НДС, уплаченную при импорте услуг

ID вопроса: 16685
Предприятие приобрело в 2020 году программный продукт у российской компании. В день оплаты за программный продукт предприятие как налоговый агент исчислило и уплатило НДС при импорте услуг.
В каком налоговом отчете нужно указать НДС, уплаченный налоговым агентом при импорте услуг и его зачет?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock