Как отразить в Расчете НДС сумму НДС, уплаченную при импорте услуг
ID вопроса: 16685
Предприятие приобрело в 2020 году программный продукт у российской компании. В день оплаты за программный продукт предприятие как налоговый агент исчислило и уплатило НДС при импорте услуг.
В каком налоговом отчете нужно указать НДС, уплаченный налоговым агентом при импорте услуг и его зачет?
Ответы экспертов:
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.