ID вопроса: 16783
Организация является плательщиком НДС. При реализации товара клиенту у которого имеются льготы согласно ПП-3857 от 16.07.2018 отгрузка осуществляется без НДС.(не указывается НДС в счет фактуре выдаваемого клиенту).
При данной реализации сумма НДС которая должна была быть в счет фактуре остается в зачете или списывается?
Ответы экспертов:
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock