ID вопроса: 16783
Организация является плательщиком НДС. При реализации товара клиенту у которого имеются льготы согласно ПП-3857 от 16.07.2018 отгрузка осуществляется без НДС.(не указывается НДС в счет фактуре выдаваемого клиенту).
При данной реализации сумма НДС которая должна была быть в счет фактуре остается в зачете или списывается?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock