Последствия отсутствия регистрационного кода плательщика НДС
ID вопроса: 17853
Индивидуальный предприниматель является импортером, следовательно, плательщиком НДС по умолчанию. Он занимается розничной торговлей, по итогам месяца выставляет односторонний ЭСФ на всю сумму реализации. В связи с отсутствием регистрационного кода в выставленном ЭСФ ИП не может выделить сумму НДС и полностью показывает сумму реализации в графе 5 счета-фактуры, не заполняя графы 6–8. Расчет НДС сейчас привязан к ЭСФ. Так как ЭСФ выставлен без НДС, то Расчет НДС заполняется с ошибками.
Как представить Расчет НДС, если индивидуальный предприниматель, уплачивающий НДС, выставил ЭСФ без НДС в связи с отсутствием регистрационного кода плательщика НДС?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.