НДС на импортированный товар
ID вопроса: 18759
Здравствуйте, помогите разобраться в ситуации. Организация плательщик НДС. Есть ГТД ИМ 40, в графе 47 код 10 стоит сумма Фактурной стоимости товара, а в графе 29 стоит сумма Код 10 плюс 5% таможенная пошлина. Что является основой для расчета НДС.
1. Что является основой для расчета НДС?
2. Как правильно внести в учет стоимость товара: по коду 10 или по коду 29?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.