НДС на импортированный товар

ID вопроса: 18759
Здравствуйте, помогите разобраться в ситуации. Организация плательщик НДС. Есть ГТД ИМ 40, в графе 47 код 10 стоит сумма Фактурной стоимости товара, а в графе 29 стоит сумма Код 10 плюс 5% таможенная пошлина. Что является основой для расчета НДС.
1. Что является основой для расчета НДС? 2. Как правильно внести в учет стоимость товара: по коду 10 или по коду 29?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock