Для зачета уплаченного НДС при импорте услуг нужно оформить входящий ЭСФ на импорт

ID вопроса: 19946
Предприятие является сельхозпроизводителем. Казахская компания оказала нашему предприятию агрономические услуги. В контракте с казахской компанией не указана сумма НДС, уплачиваемая в бюджет Узбекистана. Поэтому мы сами исчисляем и уплачиваем в бюджет сумму НДС исходя из стоимости услуг (по курсу на дату выставления счета-фактуры и акта выполненных работ).
Как в Расчете НДС отразить НДС, уплаченный из собственных средств при импорте услуг, чтобы впоследствии взять его в зачет?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.

Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock