Для зачета уплаченного НДС при импорте услуг нужно оформить входящий ЭСФ на импорт

ID вопроса: 19946
Предприятие является сельхозпроизводителем. Казахская компания оказала нашему предприятию агрономические услуги. В контракте с казахской компанией не указана сумма НДС, уплачиваемая в бюджет Узбекистана. Поэтому мы сами исчисляем и уплачиваем в бюджет сумму НДС исходя из стоимости услуг (по курсу на дату выставления счета-фактуры и акта выполненных работ).
Как в Расчете НДС отразить НДС, уплаченный из собственных средств при импорте услуг, чтобы впоследствии взять его в зачет?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock