Зачет НДС при переоформлении ГТД
ID вопроса: 20601
Предприятие в марте 2021 года импортировало оборудование для собственных нужд по льготе без уплаты НДС. Потом оказалось, что это оборудование не подходит для предприятия и его решили продать на внутреннем рынке. Продаваться оборудование будет с НДС. ГТД на импорт переоформили, предприятие уплатило НДС. Но ГТД осталась от марта 2021 года, начисленный НДС тоже сел в реестр входящих ЭСФ и заменяющих документов в марте.
Как взять в зачет НДС по ГТД на импорт, переоформленной задним числом?
Ответы экспертов:
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.