НДС при передаче товаров в качестве вклада в УФ юрлица
ID вопроса: 21049
Предприятие является одним из учредителей другого предприятия (ООО). Оба предприятия уплачивают НДС. В качестве вклада в уставный фонд вносятся товары. Эти товары были импортированы, и был уплачен НДС на таможне.
1. Как указать стоимость товаров в акте приема-передачи? Правильно ли указать стоимость передачи с НДС или передача осуществляется без НДС?
2. Нужно ли выставлять при этом ЭСФ?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.