НДС при передаче товаров в качестве вклада в УФ юрлица
ID вопроса: 21049
Предприятие является одним из учредителей другого предприятия (ООО). Оба предприятия уплачивают НДС. В качестве вклада в уставный фонд вносятся товары. Эти товары были импортированы, и был уплачен НДС на таможне.
1. Как указать стоимость товаров в акте приема-передачи? Правильно ли указать стоимость передачи с НДС или передача осуществляется без НДС?
2. Нужно ли выставлять при этом ЭСФ?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.