Отчетность по налогу с оборота без применения льготы
ID вопроса: 21460
ООО – плательщик налога с оборота. При оказании услуг иностранному предприятию на территории РУз (договор и оплата в сумах) был выписан односторонний электронный счет-фактура (экспорт на территории РУз). Так как договор и оплата с иностранным предприятием в сумах, мы не имеем права на льготу по налогу с оборота. При заполнении отчета по налогу с оборота эта сумма автоматически села в льготы как экспорт и не облагается налогом.
Отчетность по налогу с оборота без применения льготы
Что нужно сделать, чтобы эта сумма реализации села в отчет правильно и налог посчитался со всей суммы оказанных услуг?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.