Зачет НДС осуществляется нарастающим итогом с начала текущего календарного года
ID вопроса: 21527
Предприятие является плательщиком НДС, применяет раздельный метод зачета входящего НДС. Могут быть случаи, когда в некоторых месяцах нет оборота по реализации товаров (услуг). Но в каждом месяце есть входящие ЭСФ с НДС.
Как заполнить налоговую отчетность по НДС в те месяцы, когда у предприятия нет оборотов по реализации товаров (услуг), но есть входящие ЭСФ с выделенными суммами НДС?
Ответы экспертов:
Чтобы читать дальше, войдите на сайт (если вы уже регистрировались) либо зарегистрируйтесь