Представление уточненной налоговой отчетности по НДС

ID вопроса: 22360
Бухгалтер предприятия обнаружила ошибки в расчетах НДС за июль и октябрь 2021 года. Не был доначислен НДС в случаях, когда налоговая база по НДС при реализации импортированных товаров была ниже, чем база при импорте.
1. Нужно ли выставить односторонние ЭСФ на разницу между налоговыми базами НДС при импорте и реализации? Каким периодом это нужно сделать? 2. За какие периоды нужно пересдать Расчет НДС? Нужно ли уплатить сумму доначисленного налога и пени до представления перерасчетов?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.

Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock