Представление уточненной налоговой отчетности по НДС
ID вопроса: 22360
Бухгалтер предприятия обнаружила ошибки в расчетах НДС за июль и октябрь 2021 года. Не был доначислен НДС в случаях, когда налоговая база по НДС при реализации импортированных товаров была ниже, чем база при импорте.
1. Нужно ли выставить односторонние ЭСФ на разницу между налоговыми базами НДС при импорте и реализации? Каким периодом это нужно сделать?
2. За какие периоды нужно пересдать Расчет НДС? Нужно ли уплатить сумму доначисленного налога и пени до представления перерасчетов?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.