Отражение возврата ранее экспортированных товаров в налоговой отчетности
ID вопроса: 23505
Наше предприятие занимается оптовой торговлей на экспорт. В связи с форс-мажорными обстоятельствами один из наших иностранных партнеров был вынужден отправить наш товар обратно. Возврат товара оформлен по ГТД ИМ-41. При экспорте товара мы не оформляем ЭСФ.
Можно ли оформить односторонний ЭСФ на возврат экспортированного товара? Как и где отразить возврат товара от инопартнера в налоговой отчетности по НДС и налогу на прибыль? Как провести корректировку по данным налогам, если в самих формах отчетности такой возможности нет?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.