НДС при реализации импортированного товара
ID вопроса: 23833
В 2022 году был импортирован товар, НДС на таможне уплачен по ставке 15 % и взят в зачет. Например, налоговая база – 10 млн сум., НДС – 1,5 млн сум. В 2023 году продаем этот товар, налоговая база – 10,3 млн сум., а НДС по ставке 12 % – 1,236 млн сум. В результате сумма НДС, уплаченная на таможне, превышает НДС при реализации этого товара.
Как быть в данной ситуации? Нужно ли увеличивать наценку на товар, чтобы НДС был больше?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.