Зачет НДС, уплаченного при импорте

ID вопроса: 24407
Предприятие является плательщиком НДС, занимается оптовой и розничной торговой деятельностью. В декабре 2022 года мы приобрели товары для продажи у итальянской фирмы. Затем нам бесплатно выдали промопродукцию (баннеры, ручки, плакаты) на 700 евро, на что выставили отдельный инвойс. При ввозе этих бесплатных товаров уплачены НДС и таможенная пошлина.
Вправе ли компания учитывать НДС, уплаченный при ввозе товаров, полученных безвозмездно?
Ответы экспертов:

Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.