Зачет НДС, уплаченного при импорте
ID вопроса: 24407
Предприятие является плательщиком НДС, занимается оптовой и розничной торговой деятельностью. В декабре 2022 года мы приобрели товары для продажи у итальянской фирмы. Затем нам бесплатно выдали промопродукцию (баннеры, ручки, плакаты) на 700 евро, на что выставили отдельный инвойс. При ввозе этих бесплатных товаров уплачены НДС и таможенная пошлина.
Вправе ли компания учитывать НДС, уплаченный при ввозе товаров, полученных безвозмездно?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.