Зачет НДС, уплаченного при импорте
ID вопроса: 24407
Предприятие является плательщиком НДС, занимается оптовой и розничной торговой деятельностью. В декабре 2022 года мы приобрели товары для продажи у итальянской фирмы. Затем нам бесплатно выдали промопродукцию (баннеры, ручки, плакаты) на 700 евро, на что выставили отдельный инвойс. При ввозе этих бесплатных товаров уплачены НДС и таможенная пошлина.
Вправе ли компания учитывать НДС, уплаченный при ввозе товаров, полученных безвозмездно?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.