НДС и таможенная пошлина при оформлении исправленной ГТД

ID вопроса: 24700
В 2022 году был импортирован товар для перепродажи, начислен, уплачен и принят в зачет НДС. В 2023 году таможня выявила ошибку и был произведен перерасчет таможенных платежей в сторону увеличения. Оформлена новая исправленная ГТД 2022 годом, датой старой ГТД. Суммы НДС и таможенной пошлины увеличились. Импортированный товар уже продан.
Куда отнести доначисленную сумму НДС и таможенной пошлины? Обязательно ли сдавать перерасчет по НДС за 2022 год?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock