НДС при реализации импортированного товара

ID вопроса: 25677
Предприятие импортирует товары, занимается розничной и оптовой торговлей пиломатериалом. Имеются случаи, когда при реализации импортированного товара налоговая база НДС меньше налоговой базы при его импорте. На сумму разницы выставляется односторонний ЭСФ по типу «Реализация ниже таможенной стоимости». Стоимость без НДС по этому ЭСФ отражается в общей сумме оборотов по реализации товаров по стр.010 прил. № 6 Расчета НДС.
Отражается ли стоимость без НДС по этому ЭСФ по стр. 010 Отчета о финансовых результатах и по стр. 010 прил. № 1 Расчета налога на прибыль?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock