Уточняющая налоговая отчетность по НДС после принятия ЭСФ за прошлые месяцы
ID вопроса: 27790
Предприятие является плательщиком НДС. ЭСФ текущего месяца не были своевременно приняты. Сдан отчет НДС. После были приняты ЭСФ за прошлый месяц. Также имеются исправительные ЭСФ.
Как правильно пересдать отчет НДС?
Ответы экспертов:
Чтобы читать дальше, войдите на сайт (если вы уже регистрировались) либо зарегистрируйтесь