Бухгалтерский учет временной льготы по НДС
ID вопроса: 27908
Предприятие является резидентом IT-парка, уплачивает налог с оборота. Был осуществлен импорт услуг в сфере IT, также получили льготу по НДС по данному импорту услуг, соответственно, как налоговый агент НДС платить не будем.
Следует ли отражать этот НДС на импорт услуг бухгалтерскими проводками в программе 1С?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.