НДС при оказании услуг нерезиденту по проведению круглых столов

ID вопроса: 28514
Мы являемся ИП ООО 100% иностранного предприятия на территории РУз. Основная наша деятельность - экспорт услуг для иностранного юридического лица (Заказчика). Мы проводим консультации по информированию локальных врачей о препаратах иностранного юридического лица (Заказчика) на территории РУз, а именно организуем круглые столы, кофе-брейки, приглашаем локальных и иностранных лекторов для чтения лекций для локальных врачей.
1. Какой механизм начисления НДС? 2. В каких случаях возможен возврат НДС? 3. Можем ли мы выставлять счет-фактуры на экспорт услуг с нулевой (0%) ставкой НДС, а также предоставлять акт выполненных работ Заказчику с нулевой (0) ставкой НДС, так как мы предоставляем экспорт услуг иностранному юридическому лицу.
Ответы экспертов:

Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.