Как отразить в 1С сумму оплаченного НДС при НД 40

ID вопроса: 28658
Мы-торговая компания, импортируем оборудование для реализации на внутреннем рынке. В мае несколько партий товара выпустились с таможни по ГТД НД 40, с отлагательным предоставлением сертификата. По факту получения сертификата будет получена ГТД ИМ 40 и НДС возможно будет принять к зачету. В итоге к сроку сдачи декларации по НДС за май ИМ 40 получить не успеваем и в последствии будет перерасчет по налогу и корректировочная декларация по НДС за май.
Как в «1С:Бухгалтерия» отразить ГТД НД 40, чтобы НДС не попал в расчет за май при формировании декларации (Расчета) по НДС? И как в будущем, при получении ИМ 40, отразить ее в 1С Бухгалтерия при принятии входного НДС к зачету - чтоб данный НДС попал в корректировочную декларацию по НДС за май?
Ответы экспертов:

Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.