Корректировка зачета НДС при реализации оборудования

ID вопроса: 29568
Организация является плательщиком общеустановленных налогов. Деятельность организации - производство ювелирных изделий, имеет льготу по НДС от оборота по реализации ювелирных изделий. Другой деятельности нет. В июне месяце было приобретено производственное оборудование с НДС, зачет НДС не был произведен согласно ст. 267 НК. В августе месяце наша организация реализовала часть оборудования с учетом НДС, приобретенного в июне.
Можно ли произвести возврат НДС по реализованному оборудованию и как отразить корректировку НДС в налоговой отчетности?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock