Корректировка зачета НДС при реализации оборудования
ID вопроса: 29568
Организация является плательщиком общеустановленных налогов. Деятельность организации - производство ювелирных изделий, имеет льготу по НДС от оборота по реализации ювелирных изделий. Другой деятельности нет. В июне месяце было приобретено производственное оборудование с НДС, зачет НДС не был произведен согласно ст. 267 НК. В августе месяце наша организация реализовала часть оборудования с учетом НДС, приобретенного в июне.
Можно ли произвести возврат НДС по реализованному оборудованию и как отразить корректировку НДС в налоговой отчетности?
Ответы экспертов:
Чтобы читать дальше, войдите на сайт (если вы уже регистрировались) либо зарегистрируйтесь