Корректировка зачета НДС при реализации оборудования
ID вопроса: 29568
Организация является плательщиком общеустановленных налогов. Деятельность организации - производство ювелирных изделий, имеет льготу по НДС от оборота по реализации ювелирных изделий. Другой деятельности нет. В июне месяце было приобретено производственное оборудование с НДС, зачет НДС не был произведен согласно ст. 267 НК. В августе месяце наша организация реализовала часть оборудования с учетом НДС, приобретенного в июне.
Можно ли произвести возврат НДС по реализованному оборудованию и как отразить корректировку НДС в налоговой отчетности?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.