Корректировка зачета НДС при реализации оборудования

ID вопроса: 29568
Организация является плательщиком общеустановленных налогов. Деятельность организации - производство ювелирных изделий, имеет льготу по НДС от оборота по реализации ювелирных изделий. Другой деятельности нет. В июне месяце было приобретено производственное оборудование с НДС, зачет НДС не был произведен согласно ст. 267 НК. В августе месяце наша организация реализовала часть оборудования с учетом НДС, приобретенного в июне.
Можно ли произвести возврат НДС по реализованному оборудованию и как отразить корректировку НДС в налоговой отчетности?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.

Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock