ID вопроса: 2958
Мы уплачиваем общие налоги. Производим упаковку чая. Недавно мы получили торговый терминал из банка по нашей просьбе для увеличения товарооборота. В связи с этим увеличилась реализация на сумму терминала.
Как правильно отразить в расчете НДС сумму оборота по терминалу? Как учесть то, что сумма НДС, которая включается в стоимость продукции, проданной по терминалу, будет приниматься к зачету? В приложении к расчету НДС заполняются формы 7 и 8 и принимаются в учет только счета-фактуры, а как быть с той продукцией, которая была продана по терминалу?
Ответы экспертов:

Чтобы читать дальше, войдите на сайт (если вы уже регистрировались) либо зарегистрируйтесь

lock