НДС и налог на прибыль, если ЭСФ получен позже

ID вопроса: 30516
У предприятия есть договор развития гостиницы, оказывает гостиничные услуги. При этом предприятие является арендатором. Арендодатель в декабре 2024 года выставляет ЭСФ за июнь-ноябрь 2024 года, в нем выделена сумма НДС по ставке 12%.
Имеет ли мы право предприятие на зачет НДС по данному ЭСФ в декабре 2024 года? Вычитаются ли данные расходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль в 2024 году?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock