Как резиденту IT-парка заполнить расчет налога на прибыль с учетом льготы
ID вопроса: 32114
Резидент IT-парка применяет льготы согласно Постановлению КМ №589 от 15.07.2019 г. Все доходы организации за отчетный год получены в рамках деятельности, предусмотренной бизнес-планом. В приложении №2.1 «Расходы» к расчету налога на прибыль организация отразила отдельные расходы в составе невычитаемых расходов. Приложение №6 «Льготы» заполнили так, что по строке 060 расчета «Налоговая база» сформировалась сумма, равная невычитаемым расходам из приложения №2.1. На эту налоговую базу начислен и уплачен налог на прибыль.
Правильно ли организация заполнила расчет налога на прибыль?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.