Дом в уставный фонд

ID вопроса: 33709
Компания – плательщик НДС планирует импортировать модульный дом (не имеет отношения к нашей деятельности). Имущество сразу планируется передать (внести) в УФ другой компании (юридическое лицо, в котором мы являемся учредителем). При импорте уплачивается импортный НДС на таможне.
1. Допускается ли в нашем случае принимать импортный НДС к зачету? Признается ли такая передача оборотом по реализации? Обязана ли передающая сторона выставить ЭСФ? 2. Нужно ли вводить дом в эксплуатацию? Какие будут проводки при оприходовании модульного дома и последующей передачи? 3. Как правильно определить стоимость вклада и включается ли в эту стоимость НДС? Каковы риски, если оценка будет ниже/выше таможенной стоимости?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock