Что сделать, чтобы зачесть НДС по пропущенному ЭСФ

ID вопроса: 34706
При формировании налоговой отчетности по НДС за март 2025 года по технической причине не был отражен один из подтвержденных входящих ЭСФ. Соответственно, «потерялся» зачет НДС по этому документу.
Что можно сделать, чтобы ЭСФ и, соответственно, зачет прошли в расчете НДС?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro. Оформить пробный доступ

Вы всегда можете написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:1172

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock