НДС и оформление ЭСФ при транспортной экспедиции с участием нерезидента

ID вопроса: 35448
Предприятие – резидент Республики Узбекистан оказывает услуги по организации перевозки другому предприятию – резиденту РУз. При этом фактическую перевозку осуществляет компания-нерезидент. Перевозка осуществляется по маршруту Китай – Узбекистан. С января 2026 года предприятие является плательщиком НДС. Оплата нерезиденту производится за транспортные услуги, после чего заказчику выставляется сумма возмещения и вознаграждение.
1. Как правильно применить льготу по НДС к сумме возмещения транспортных услуг? 2. Как оформить счет-фактуру в системе didox в части возмещения, если отсутствует входящий счет-фактура от нерезидента?
Ответы экспертов:
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.

Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.
lock