ID вопроса: 5133
Нашей организацией (крупное предприятие, резидент РУз) заключен экспортный контракт на осуществление технического осмотра. Согласно ПКМ 428 от 14.09.2004г. данные услуги облагаются НДС по нулевой ставке. В целях исполнения обязательств по данному контракту нами заключены договора субподряда. В результате у нас образовался доход. Наше предприятие является плательщиком общеустановленных налогов.
Каков порядок налогообложения предприятия, заключившего экспортный контракт на осуществление технического осмотра, если данные услуги согласно ПКМ № 428 от 14.09.2004г. облагаются НДС по нулевой ставке, и если к выполнению данного контракта привлечены субподрядчики?
Ответы экспертов:
Этот материал доступен только пользователям
Buxgalter Pro.
Оформить пробный доступ
Вы всегда можете
написать нам по любым вопросам или позвонить по номеру:
1172
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.