ID вопроса: 5133
Нашей организацией (крупное предприятие, резидент РУз) заключен экспортный контракт на осуществление технического осмотра. Согласно ПКМ 428 от 14.09.2004г. данные услуги облагаются НДС по нулевой ставке. В целях исполнения обязательств по данному контракту нами заключены договора субподряда. В результате у нас образовался доход. Наше предприятие является плательщиком общеустановленных налогов.
Каков порядок налогообложения предприятия, заключившего экспортный контракт на осуществление технического осмотра, если данные услуги согласно ПКМ № 428 от 14.09.2004г. облагаются НДС по нулевой ставке, и если к выполнению данного контракта привлечены субподрядчики?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock