ID вопроса: 7084
Организация "А" возмещает организации "В" расходы по таможенным платежам по импорту ИМ-70 и ИМ-74 на основании соглашения о возмещении затрат.
Включается ли сумма, полученная организацией "А" от организации "В" в качестве возмещения затрат по уплате таможенных платежей в налогооблагаемую базу по ЕНП? Если да, то в какой доход это включается? Каким будет документооборот по этой операции и какие проводки осуществить?
Ответы экспертов:
🌸Весенняя акция: до 31 марта – скидка 15% на Buxgalter Pro.
Оформите пробный доступ, чтобы оценить возможности сервиса и подключить тариф со скидкой.
Возникли вопросы? напишите нам или позвоните 1172.
Если у вас уже есть доступ, войдите по своим логину и паролю.