ID вопроса: 7084
Организация "А" возмещает организации "В" расходы по таможенным платежам по импорту ИМ-70 и ИМ-74 на основании соглашения о возмещении затрат.
Включается ли сумма, полученная организацией "А" от организации "В" в качестве возмещения затрат по уплате таможенных платежей в налогооблагаемую базу по ЕНП? Если да, то в какой доход это включается? Каким будет документооборот по этой операции и какие проводки осуществить?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock